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略阳县财政局:强化内控建设 夯实财会监督

近日,县财政局高效推进全县2025年度行政事业单位内部控制评价与报告编报工作,通过周密部署、严格审核,全面提升单位财务管理与风险防控水平,为全县经济社会高质量发展筑牢财经保障。

县财政局高度重视、周密部署,建立“财政统筹、部门主管、单位落实”工作机制,明确编报范围、时间节点与审核标准,确保应报尽报;县级各部门及乡镇(街道)基层单位按要求完成编报后,县财政局已于4月15日前完成审核汇总上报,后期内控数据专题分析报告将如期报送。

此次编报聚焦组织运行、业务管控、内部监督三大维度,覆盖预算、收支、采购、资产、项目、合同等关键领域排查风险隐患,县财政局加强指导,督促各单位如实填报相关信息、严格落实脱敏脱密要求,确保报告真实规范并做好与相关报告的数据衔接,严把审核关,对报告开展全覆盖核查,及时督促整改填报不规范、信息有误的问题,推动编报工作提质增效;坚持“以评促建、以报促改”,梳理内控薄弱环节,推动各单位健全制度、规范流程、堵塞漏洞,同时深化内控建设与财会监督融合,强化成果运用,健全长效监管机制,提升单位财务管理和风险防控水平,为全县高质量发展提供财经支撑。